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加强内部控制 防范财务风险 预览
1
作者 杨玥玲 《营销界》 2019年第26期44-45,共2页
近年来,我国经济进入了快速增长阶段,大部分企业处在一个不断变化的市场当中,企业在面临风险的同时还有着诸多的机遇,但这些机遇背后则是大量的不确定因素。这些不确定因素意味着企业在运营当中可能会面临一定的风险隐患。内部控制机制... 近年来,我国经济进入了快速增长阶段,大部分企业处在一个不断变化的市场当中,企业在面临风险的同时还有着诸多的机遇,但这些机遇背后则是大量的不确定因素。这些不确定因素意味着企业在运营当中可能会面临一定的风险隐患。内部控制机制与财务风险有很大的相关性,本文就企业的内部控制和财务风险进行分析研究,并提出相应的解决策略。 展开更多
关键词 内部控制 内部控制机制 内部控制制度
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公立医院内部控制实施现状、理念与机制研究 预览
2
作者 阳德盛 《行政事业资产与财务》 2019年第20期53-54,共2页
随着我国医革的不断深化,对公立医院内部控制成效的要求越来越高,内部控制实施是否有效直接影响到医疗费用的效率和社会效益。本文以内部控制理念和实施机制为切入点,剖析了公立医院内部控制实施的现状,并且提出了相应的措施,以供参考... 随着我国医革的不断深化,对公立医院内部控制成效的要求越来越高,内部控制实施是否有效直接影响到医疗费用的效率和社会效益。本文以内部控制理念和实施机制为切入点,剖析了公立医院内部控制实施的现状,并且提出了相应的措施,以供参考借鉴。 展开更多
关键词 公立医院 内部控制 内部控制理念 内部控制机制
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企业财务管理内部如何管控 预览
3
作者 吴灿灿 《营销界》 2019年第26期26-27,共2页
本文将立足现代企业,探讨企业财务管理内部控制的必要性和路径,以期为有识之士提供参考,提高企业财务管理内部控制的水平,促进企业的可持续发展。我国的经济社会飞速发展,企业规模日益扩展,企业竞争力明显提升。制度完善是企业发展的前... 本文将立足现代企业,探讨企业财务管理内部控制的必要性和路径,以期为有识之士提供参考,提高企业财务管理内部控制的水平,促进企业的可持续发展。我国的经济社会飞速发展,企业规模日益扩展,企业竞争力明显提升。制度完善是企业发展的前提,我国企业构建了内部控制体系,进一步完善了组织机构。对企业发展而言,财务管理内部控制至为关键,企业需要将着眼点放在公司财务上,有效应对外部风险。 展开更多
关键词 企业财务管理 物力资源 人力资源 内部控制制度 内部控制机制
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IT外包中组织内外部控制机制对知识转移的影响效应 预览
4
作者 曹萍 张剑 熊焰 《北京理工大学学报:社会科学版》 CSSCI 北大核心 2019年第2期97-106,共10页
IT外包中客户—承包商间的知识转移是企业提升创新能力的关键,但知识转移过程和机理尚不明确。为揭示组织控制机制对知识转移过程的影响机理,构建了组织控制机制与知识转移的关系模型。模型将知识转移过程分为知识获取、知识应用和知识... IT外包中客户—承包商间的知识转移是企业提升创新能力的关键,但知识转移过程和机理尚不明确。为揭示组织控制机制对知识转移过程的影响机理,构建了组织控制机制与知识转移的关系模型。模型将知识转移过程分为知识获取、知识应用和知识内化3个阶段,研究组织间控制机制(合同灵活性、关系规范)和组织内控制机制(知识共享机制、知识整合机制)对知识转移过程的联合作用。以中国承接IT外包的企业为研究对象,选取80家IT接包企业中的员工数据为样本,应用多元层次回归方法对提出的假设进行实证检验。结果表明:合同灵活性和关系规范正向影响组织知识获取;知识获取与知识应用、知识应用与知识内化间均显著正相关。此外,知识共享和知识整合机制在知识转移过程中的调节作用明显,知识共享机制促进了知识应用,知识整合机制增强了知识内化的程度。 展开更多
关键词 IT外包 知识转移 内部控制机制 外部控制机制
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新时期国企内部控制机制建设的途径分析 预览
5
作者 刘玉洁 《新财经》 2019年第7期134-134,136共2页
面对日趋激烈的市场竞争,国有企业要增强自身竞争力,实现长远可持续发展,不仅要积极适应新时期外界环境变化,还要从企业内部入手加强控制力度,确保企业运营的稳定性和秩序性,由此可见,构建科学、可行的内部控制机制,对于国企来讲尤为重... 面对日趋激烈的市场竞争,国有企业要增强自身竞争力,实现长远可持续发展,不仅要积极适应新时期外界环境变化,还要从企业内部入手加强控制力度,确保企业运营的稳定性和秩序性,由此可见,构建科学、可行的内部控制机制,对于国企来讲尤为重要。文章立足于国企内部控制机制建设原则,针对当前内控机制所存在的问题,对新时期国企内部控制建设途径开展探讨,希望有所借鉴和启示。 展开更多
关键词 国企 内部控制机制 建设 风险管理机制
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财务共享中心下企业财务核算体系的建设 预览 被引量:1
6
作者 厉红红 《财会学习》 2019年第3期54-55,共2页
企业财务核算体系是企业管理中的重要内容,在此过程中,要想保证企业财务的管理质量,就需要不断完善企业财务核算体系。基于此,本文将分析财务共享的特点,并研究财务共享中心下企业财务核算体系的建设方法,其中主要包括建立系统化的内部... 企业财务核算体系是企业管理中的重要内容,在此过程中,要想保证企业财务的管理质量,就需要不断完善企业财务核算体系。基于此,本文将分析财务共享的特点,并研究财务共享中心下企业财务核算体系的建设方法,其中主要包括建立系统化的内部控制机制、加强企业财务核算体系中的数据风险管理、优化财务组织结构、正确区分财务核算和财务管理以及采用先进的财务管理理念。 展开更多
关键词 企业财务核算体系 财务共享中心 内部控制机制
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公立医院固定资产管理研究 预览 被引量:1
7
作者 唐莉 《财会学习》 2019年第1期124-125,共2页
作为我国公共医疗体系的重要组成部分的公立医院,它们的长期稳定发展是至关重要的,而公立医院长期发展的基础之一就是固定资产,因而做好固定资产管理工作是当前公立医院值得思考的一个问题。针对于医院的固定资产管理工作,我们可以建立... 作为我国公共医疗体系的重要组成部分的公立医院,它们的长期稳定发展是至关重要的,而公立医院长期发展的基础之一就是固定资产,因而做好固定资产管理工作是当前公立医院值得思考的一个问题。针对于医院的固定资产管理工作,我们可以建立一个完善的内部控制机制,把固定资产管理与内部控制相结合起来,以探寻高效的固定资产管理模式。 展开更多
关键词 固定资产 公立医院 内部控制机制
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论事业单位内部控制机制建设的问题 预览 被引量:1
8
作者 裘雯 《时代经贸》 2019年第7期53-55,共3页
近几年,财政部陆续出台了很多政策,为了健全国内事业单位的内部控制建设,从而拟定发布了《行政事业单位内部控制建设规范》。按照现在发展的情况分析,虽然内部控制建设得到了很大的改善和提升,但是从根本上的内控意识得不到加强,缺乏配... 近几年,财政部陆续出台了很多政策,为了健全国内事业单位的内部控制建设,从而拟定发布了《行政事业单位内部控制建设规范》。按照现在发展的情况分析,虽然内部控制建设得到了很大的改善和提升,但是从根本上的内控意识得不到加强,缺乏配套设施,监管力度松散和执行力比较弱等问题。本文一开始就对内部控制相关的理论进行了阐述,然后分析了目前我国内部控制水平所处的位置;在此条件下,本文通过相关理论进行分析,以理论进行分析,研究了我国事业单位内部控制建设问题并借鉴海外非营利机构以及国内外企业的内部控制进行探讨,讨论我国事业单位内部控制建设不规范的状况,寻求提高我国事业单位内部控制有效的方法。 展开更多
关键词 事业单位 内部控制机制 国外非营利组织
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内部控制机制在公立医院固定资产管理中的应用 预览
9
作者 费春霞 《商讯.商业经济文荟》 2019年第3期44-45,共2页
我国正处于全面推进现代化强国的关键阶段,医院是重要的社会部门,关系到广大人民群众的生命健康问题,而公立医院占我国医院的大多数。因此医院的固定资产管理和内部控制机制完善问题是当下社会发展的重点问题,也是提升医院整体工作效率... 我国正处于全面推进现代化强国的关键阶段,医院是重要的社会部门,关系到广大人民群众的生命健康问题,而公立医院占我国医院的大多数。因此医院的固定资产管理和内部控制机制完善问题是当下社会发展的重点问题,也是提升医院整体工作效率,帮助医院长远发展建设的基础。 展开更多
关键词 内部控制机制 公立医院 固定资产管理
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内部控制机制在公立医院固定资产管理中的应用 预览
10
作者 郭宝智 魏占臣 《管理观察》 2019年第16期187-188,共2页
公立医院的固定资产投入占总成本投入比例较高,对医院综合实力的提升也有重要影响,需要充分发挥内部控制机制的作用做好固定资产管理工作。本文首先对公立医院固定资产内部控制管理目标进行分析,进而探讨目前公立医院固定资产内部控制... 公立医院的固定资产投入占总成本投入比例较高,对医院综合实力的提升也有重要影响,需要充分发挥内部控制机制的作用做好固定资产管理工作。本文首先对公立医院固定资产内部控制管理目标进行分析,进而探讨目前公立医院固定资产内部控制管理存在的问题。在此基础上,提出几点有针对性的改进措施,以期推动公立医院固定资产内部控制管理水平的提升。 展开更多
关键词 内部控制机制 公立医院 固定资产管理 维护
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加强国企内控制度执行力的有效措施探讨
11
作者 刘美红 《企业改革与管理》 2019年第14期34-34,51共2页
本文从国企内控制度执行力中存在的问题展开分析,并以此为依据,提出推动国有企业产权改革、构建健全的内部控制机制、建立完善的内控评价体系、建立责任制,严格把关用人制度、建立完善的会计控制系统,强化审计监督机制的有效措施。在国... 本文从国企内控制度执行力中存在的问题展开分析,并以此为依据,提出推动国有企业产权改革、构建健全的内部控制机制、建立完善的内控评价体系、建立责任制,严格把关用人制度、建立完善的会计控制系统,强化审计监督机制的有效措施。在国有企业实际的发展过程中,建立完善的内控制度,提高管控的执行力,保证各项经济活动的顺利开展,促进国有企业的健康长远发展。 展开更多
关键词 国有企业 控制 执行力 内部控制机制 评价体系
农商银行全面风险管理突围之道
12
作者 汤俊兵 《中国农村金融》 2019年第10期74-75,共2页
2016年9月,原银监会发布《银行业金融机构全面风险管理指引》(以下简称《指引》).《指引》的出台,标志着我国商业银行全面风险管理已从探索阶段进入到全面落实阶段.农商银行是扎根基层、服务农村的主力军,但由于管理体制较为落后,加之... 2016年9月,原银监会发布《银行业金融机构全面风险管理指引》(以下简称《指引》).《指引》的出台,标志着我国商业银行全面风险管理已从探索阶段进入到全面落实阶段.农商银行是扎根基层、服务农村的主力军,但由于管理体制较为落后,加之近年来“L”型经济走势的影响,农商银行所处的内外部环境日益复杂,其面临的风险形势也更加严峻.构建全面风险管理体系、建立良好的内部控制机制将成为未来农商银行打造核心竞争力的关键. 展开更多
关键词 全面风险管理体系 银行业金融机构 突围 内部控制机制 核心竞争力 商业银行 管理体制 经济走势
英国监管沙盒制度对我国金融科技监管的启发
13
作者 陈游 《中国审计》 2019年第11期66-67,共2页
当前我国金融科技领域创新活跃,金融科技在众筹、第三方支付以及互联网理财等相关领域的应用不断深入。但金融科技企业还没有固化的经营模式以及完善的内部控制机制,加上相关监管法规的前瞻性及有效性不够,同时欠缺成熟监管技术的支撑,... 当前我国金融科技领域创新活跃,金融科技在众筹、第三方支付以及互联网理财等相关领域的应用不断深入。但金融科技企业还没有固化的经营模式以及完善的内部控制机制,加上相关监管法规的前瞻性及有效性不够,同时欠缺成熟监管技术的支撑,导致监管实效大打折扣。 展开更多
关键词 金融科技 监管法规 制度 英国 内部控制机制 第三方支付 科技领域 经营模式
高校政府采购内部控制机制有效构建 预览
14
作者 庞广荣 刘申忠 《经济研究导刊》 2019年第24期124-125,共2页
当前,国家对高校的建设与支持力度越来越大,投入的教育经费越来越多,表现在物资采购活动上,采购的年资金少则几千万,多则上亿元,品种也越来越复杂。当前,高校政府采购呈现出标的复杂、环节多的特点。为此,需要构建完善有效的政府采购内... 当前,国家对高校的建设与支持力度越来越大,投入的教育经费越来越多,表现在物资采购活动上,采购的年资金少则几千万,多则上亿元,品种也越来越复杂。当前,高校政府采购呈现出标的复杂、环节多的特点。为此,需要构建完善有效的政府采购内部控制机制,对在采购环节中出现的问题做到科学管理和严格把控。 展开更多
关键词 高校政府采购 内部控制机制 构建
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公共卫生系统建立内部控制机制研究 预览
15
作者 刘昕雁 《经济师》 2019年第1期88-89,共2页
随着经济的不断发展,我国的公共卫生系统也逐渐完善,其中内部控制机制的建立也需要紧跟时代步伐,适应社会发展要求。建立内部控制机制,有助于公共卫生系统的经济健康稳定的发展,保障其财产的安全和降低财务风险。文章对目前公共卫生系... 随着经济的不断发展,我国的公共卫生系统也逐渐完善,其中内部控制机制的建立也需要紧跟时代步伐,适应社会发展要求。建立内部控制机制,有助于公共卫生系统的经济健康稳定的发展,保障其财产的安全和降低财务风险。文章对目前公共卫生系统建立内部控制机制中存在的问题进行分析讨论,结合实际情况提出了相关建议。 展开更多
关键词 公共卫生系统 内部控制机制 问题 对策
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高新技术企业内控机制的建设与风险防范 预览
16
作者 张晶 《经济视野》 2019年第2期61-62,共2页
随着我国经济市场的不断发展,计算机网络技术与信息化程度也在不断发展变化中,现如今企业在自身的生产发展中如何能够产生更多的经济效益成为当前关注的焦点,但也正是焦点的转移使得我国很多企业自身内部控制机制的建设力度大大降低,而... 随着我国经济市场的不断发展,计算机网络技术与信息化程度也在不断发展变化中,现如今企业在自身的生产发展中如何能够产生更多的经济效益成为当前关注的焦点,但也正是焦点的转移使得我国很多企业自身内部控制机制的建设力度大大降低,而且有关经济市场当中的风险防控意识也在逐渐降低,严重威胁到了企业的健康发展。要想更好的提高企业的风险控制能力,可以提高技术企业内部控制机制的建设力度。本文就对当前企业内部控制机制建设的重要性以及在建设过程当中存在的问题进行分析,然后结合实际提出合理的建议。 展开更多
关键词 高新技术企业 内部控制机制 建设与防范风险
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加强公立医院财务会计内部控制机制建设的思考 预览 被引量:1
17
作者 何炎珏 《财会学习》 2019年第15期248-248,250共2页
强化公立医院财务会计内部控制机制的建设具有十分重要的作用,其能使国有资产的安全性与完整性获得有效保障,会计信息具有真实性,医院财务收支呈现合法性的特点,进而有利于医院财务工作效率的提高。基于此,本文对公立医院财务会计内部... 强化公立医院财务会计内部控制机制的建设具有十分重要的作用,其能使国有资产的安全性与完整性获得有效保障,会计信息具有真实性,医院财务收支呈现合法性的特点,进而有利于医院财务工作效率的提高。基于此,本文对公立医院财务会计内部控制机制存在的问题进行深入分析,并提出合理的优化措施,从而能够使医院的财务管理体系趋于完善,促进公立医院经济的进一步发展。 展开更多
关键词 公立医院 财务会计 内部控制机制
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基层央行内部控制评价指标体系构建研究 预览 被引量:1
18
作者 中国人民银行长春中心支行内审处课题组 《吉林金融研究》 2018年第7期72-76,共5页
一、问题的提出 中国人民银行作为国务院的组成部分,是我国金融调控与金融改革的重要监管力量,应按照《行政事业单位内部控制规范》的要求建立健全内部控制机制,对权力的运行加以监督和控制,特别是财政部近几年陆续出台《财政部关于全... 一、问题的提出 中国人民银行作为国务院的组成部分,是我国金融调控与金融改革的重要监管力量,应按照《行政事业单位内部控制规范》的要求建立健全内部控制机制,对权力的运行加以监督和控制,特别是财政部近几年陆续出台《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》. 展开更多
关键词 内部控制机制 评价指标体系 基层央行 行政事业单位 中国人民银行 内部控制规范 内部控制建设 内部控制报告
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高新技术企业风险管控的探析
19
作者 沈剑英 《环球市场信息导报》 2018年第10期47-48,共2页
近年来,国家在大力推进大众创业万众创新,出台了一系配套优惠政策,特别是财税方面的优惠政策,以鼓励高新技术企业的发展。但由于中小企业会计核算体系、内部控制体系的问题,企业的风险也在增加。因此,需要对高新技术企业风险管理中所存... 近年来,国家在大力推进大众创业万众创新,出台了一系配套优惠政策,特别是财税方面的优惠政策,以鼓励高新技术企业的发展。但由于中小企业会计核算体系、内部控制体系的问题,企业的风险也在增加。因此,需要对高新技术企业风险管理中所存在的问题进行总结,对“三项比例”进行审核,对加强企业风险管控提出建议;促使高新技术企业建立并且完善企业风险的内部控制机制。 展开更多
关键词 高新技术企业 风险管控 企业风险管理 会计核算体系 内部控制体系 内部控制机制 优惠政策 中小企业
食品行业内部控制机制的构建与完善
20
作者 潘洁玲 《企业改革与管理》 2018年第5期21-21,41共2页
社会经济和市场需求的发展、居民物质文化生活水平的不断提高为食品企业的发展与进步提供更为广阔的空间。但是,行业的快速发展也加剧了食品类企业之间的竞争压力。为了切实做好市场经济风险防范、提高企业经营管理和综合竞争实力,构建... 社会经济和市场需求的发展、居民物质文化生活水平的不断提高为食品企业的发展与进步提供更为广阔的空间。但是,行业的快速发展也加剧了食品类企业之间的竞争压力。为了切实做好市场经济风险防范、提高企业经营管理和综合竞争实力,构建和完善企业内部控制管理机制对食品类企业的发展有着重要的作用。本文结合当前食品类企业现状及内部控制管理中的实际问题,对食品行业内部控制机制的构建与完善进行了研究和探讨。 展开更多
关键词 企业管理 企业内控 内部控制机制 机制构建
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